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令和2年度予算(当初・補正)の概要について

当初予算の概要

  2年度予算は、「次世代につなぐまちづくり予算 ~人口減少にも負けないまちへ~」として位置づけ、次の事項を両立させつつ、重点課題等に取り組む予算としています。

  • 持続可能な歳出構造へ転換を図る予算
  • 成熟都市へのあゆみを着実なものとする予算
重点課題等

  総括方針               成熟都市の実現に向け、共に創る「住み続けたいまち」
  重点課題(1)         地域の創生・・・チャレンジできる仕組みを整え、まち全体に元気を生み出す
  重点課題(2)         まちの再生・・・各地域の特性を踏まえ、賑わいと潤いを取り戻す
  重点課題(3)         人と人との共生・・・つながりを大切にし、心のバリアのないコミュニティを創る

予算の規模

(単位:千円)

会計

元年度予算A

2年度予算B

差引増減B-A

伸び率

a一般会計

37,834,000

39,312,000

1,478,000

3.9%

       うち小学校特別教室空調設置事業

0

396,000

396,000

 

       うち橋梁長寿命化関連事業費

348,663

587,710

239,047

 

       うちクリーンセンター施設営繕費

140,000

289,000

149,000

 

       うち扶助費経費(幼保無償化等含む)

8,359,699

8,764,171

404,472

 

       うち他会計支出金

6,160,541

6,382,410

221,869

 
b特別会計

19,871,800

20,453,600

581,800

2.9%

c企業会計

20,464,064

22,235,411

1,771,347

8.7%

計(a+b+c)

78,169,864

82,001,011

3,831,147

4.9%

 

 予算の特徴

  • 一般会計は対前年度比3.9%の増、全会計合計で対前年度比4.9%増
  • 市税収入は175.8億円、対前年度当初比1.2億円の増(0.7%増)
  • 一般会計の2年度末基金残高見込は62.5億円、2年度末債務(地方債、立替施行償還)残高見込は355.7億円

 

消費税引上げに伴う社会保障財源化分充当先

(単位:千円) 

事業名

事業費

特定財源

(国県等)

一般財源

社会保障財源化分

(引上分の地方消費税)

一般財源

その他

社会福祉事業

6,529,817

4,769,987

405,722

1,354,108

社会保険事業

3,258,403

570,860

619,603

2,067,940

保健衛生事業

1,110,888

78,498

238,014

794,376

合計

10,899,108

5,419,345

1,263,339

4,216,424

 

 令和2年度三田市のわかりやすい予算

分割版

全体版

 

補正予算等の概要

令和2年度補正予算の概要

特によくあるご質問

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お問い合わせ

経営管理部財務室財政課

住所:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号

電話番号:079-559-5018

ファクス番号:079-563-1366

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